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工作职责: 1.负责分析和调查历史账务记录与实际业务数据的差异 - 定期复核历史财务数据,识别异常交易和差异 - 开展实地调查,追踪差异原因 - 提供详细的差异分析报告和改进建议 2.设计和完善内控流程 - 梳理现有业务流程,识别关键控制点 - 建立健全财务与业务数据的核对机制 - 设计和优化内控制度,确保数据准确性 - 制定标准操作流程(SOP),规范业务控制要求 3.外部审计协调 - 作为公司与外部审计团队的主要联络人 - 准备和提供审计所需资料 - 协助解答外部审计的问询 - 跟进落实外部审计发现的问题 4.执行业务审计工作 - 设计并执行业务审计方案 - 开展常规和专项审计工作 - 跟进审计发现问题的整改落实 - 编制审计报告,提出改进建议 任职要求: 1.教育背景和专业资质 - 本科及以上学历,会计、审计等相关专业 - CPA/ACCA/CIA等专业资格优先 2.工作经验 - 5年以上相关工作经验 - 具有会计师事务所或内部审计工作经验优先 - 熟悉ERP系统和办公软件。熟悉SAP和飞书软件加分 3.专业能力 - 扎实的会计、审计专业知识 - 优秀的数据分析能力 - 较强的问题发现和解决能力 - 熟悉相关法律法规和行业准则 4.个人素质 - 严谨负责的工作态度 - 良好的沟通协调能力 - 较强的书面表达能力 - 具备独立工作能力
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